信贷业务内部控制评价

星辰i 2024-05-31 20:10:53
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信贷业务内部控制评价信贷业务内部控制评价占本部控制活动评价系统计分权重的30%,设组织控制、权限控制、目标控制、措施控制、程序控制5个评价环节,18项评价内容,50个评价点,1个否决点。本章所指的信贷业务主要包含本外币贷款、承兑、贴现、担保等资产和或有资产业务。为了顾全信贷业务所涉及业务部门的职能的完整性,本章还包括部分非信贷资产业务的评价内容。一、组织控制评价(10分) (一)评价内容1.建立信贷业务组织管理体系(6分)。(1)控制目标:落实信贷业务管理职责,实行部门和岗位制约监督机制,防止因部门设置和业务管理不到位造成控制风险。(2)评价点和方法:第一,是否按“横向平行制衡”、审贷分离的原则设立信贷业务部门(4分);查阅信贷业务各部门设置及其职责文件,检查是否按照调查、审查、贷审会审议、有权人审批、贷后管理、不良资产管理等控制环节和流程设置相应的信贷业务管理部门,信贷业务各部门职责是否清晰明确,是否符合“横向平行制衡”、审贷分离的原则。第二,是否实行不良资产经营与管理相分离(2分)。查阅不良资产经营处置方案、招评标文件等资料,评价处置方案的审批、具体执行与监督管理是否实行部门或岗位分离。2.明确信贷业务部门岗位职责(4分)。(1)控制目标:明确信贷业务岗位职责,避免由于职责不清导致内部控制责任不落实。(2)评价点和方法:第一,是否合理设置信贷业务部门内部岗位(2分);查阅信贷业务部门成文 20210311
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