内部审计工作五年发展规划

婷宝❤️ 2024-05-25 20:53:51
最佳回答
*局2015--2019年内部审计工作发展规划为了进一步加强我区内部审计工作,明确内部审计五年发展方向,充分发挥内部审计在推动本区经济发展、促进社会和谐中的“免疫系统”功能,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《*区人民**关于进一步加强内部审计工作的意见》,结合我局内部审计工作实际,制定《*局2015—2019年内部审计工作发展规划》。一、总体思路全面落实**,坚持服务大局、强化内控、防范风险、兴利增值的工作方针,从实现内部审计工作发展与转型为目标,将以查错防弊为主转向以防弊、绩效、内控共存,提升内部审计工作质量和效果,完善内部审计指导方法,规范内部审计职业体系,切实发挥内部审计在促进各单位加强内部管理、降低经营风险、提高经济效益等方面的作用。二、总体目标2015—2019年,我区的内部审计工作要紧紧围绕全区、各部门经济工作重心,积极践行审计“免疫系统”功能,转变工作理念,明确工作重点,创新工作方法,努力推进内部审计由控制导向审计向风险导向审计转变,以促进转变经济发展方式为重点,以构建风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的的风险导向审计模式为主轴,实现内部审计跨越式发展。三、审计任务(四)经济效益审计。(一)(二)建立、健全 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 内部审计和外部审计的区别?
    • 2024-05-25 14:36:41
    • 提问者: 未知
    一是审计的内容32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333431356665和目的不同 内部审计的内容主要是依据企业经营战略目标、单位内部的定额、计划指标及内部管理制度等,检查企业各项内部控制的执行情况、经济活动取得的经济效益等,提出各项改善措施,评价企业内部受托经济责任的...
  • 公司内部审计的工作内容是什么?
    • 2024-05-25 21:52:01
    • 提问者: 未知
    公司内部审计其实是2113公司最后最5261重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇4102篮中,对企业的长治久安是1653功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门...
  • 上海市能源发展“十一五”规划的内容
    • 2024-05-25 00:55:26
    • 提问者: 未知
    上海市能源发展“十一五”规划 能源是经济社会发展的基础。能源开发与节约并重,节约优先,是贯彻落实**的要求,也是上海实施科教兴市主战略,率先转变经济增长方式,提高城市国际竞争力的要求。为确保本市经济社会持续较快健康发展和人民生活水平持续提高的用能需要,建设资源节约型...
  • 寿险公司十三五发展规划
    • 2024-05-25 14:21:10
    • 提问者: 未知
    据前瞻产业研究院《**财产保险行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告》显示,截至32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad94313334336464372015年5月,行业整体实现原保险保费收入11,666.41亿元,同比增长19.46%;其中产险公司原保险保费收入3,488.31亿元,同比增长12.41%;寿险...
  • 南宁市“十一五”教育事业发展规划的“十五”计划实施情况
    • 2024-05-25 06:44:04
    • 提问者: 未知
    展开全部“十五”以来,我市以**理论为指导,按照“转观念、提素质、抓改革、促发展、求规范”的发展思路,不断深化教育改革,全面推进素质教育,教育事业进一步发展,取得了显著成绩。(一)九年义务教育普及水平不断提高。2005年,我市小学在校生人数为56.25万人,每万人口有小学在校生867人;...
  • 企划部工作总结及计划
    • 2024-05-25 11:34:15
    • 提问者: 未知
    企划部工作总结及计划  篇一:企划部年终总结报告  企划部年终总结报告  尊敬的董事长、总经理、各位领导、各位同仁:  大家好!  转眼一瞬间20xx年即将结束,新的一年20xx年即将来临,在这新旧交替关头,企划部对过去的一年工作做回顾,进行总结,反思不足之处,展望未来,制定工作计划,理清工作思路,以便来年做的更好,少走弯路,少做无用功,能更进一步的提高工作效率,为公司创造更好的效益,让更进一步的...
  • 公司内部审计工作应该怎么开展工作
    • 2024-05-25 05:33:38
    • 提问者: 未知
    这个内审和一般财务报表的审计不一样的,侧重点不同,内审侧重于内部控制,尽职调查。虽然报告格式比较类似。
  • 2020年银行团支部工作计划范文
    • 2024-05-25 13:36:58
    • 提问者: 未知
    试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>原发布者:zf服务 (说明:本文为word格式,可修改编辑) 20xx年是我行团组织实现垂直管理后的第一个完整年度,团工作有了更为广阔的舞台,也面临着日益紧迫的任务。在总行党委和团市委的坚强领导下,总行团委将继续秉承“党建引领、围绕中心、服务青年”宗旨,以...
  • 银行审计部工作职责
    • 2024-05-25 12:17:18
    • 提问者: 未知
    最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:wjnh639 银行审计部工作职2113责 1、负责5261市行审计工作规章制度和审4102计部各项管理办法的制加1653实施;2、负责监督内部控制制度的执行,对各业务主管部门的自律监管进行再监督;3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作;4、负责对...
  • 浦发银行内审审计部好进吗?
    • 2024-05-25 05:22:19
    • 提问者: 未知
    一般二本院校毕业会计专业 目前在ccb前台 想跳槽做银行内审 看到浦发银行招人 但是名额只有一两个 想问知…
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。