其他应收款计提坏账准备的账务处理

JuliaZhu 2024-05-18 20:51:11
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1编制《坏账准备计提明细表》。2登录记账软件。3点击“录凭证”。4计提坏账准备,账务处理为: 借:信用减值损失贷:坏账准备-其他应收款5月末结转本期损益,账务处理为: 借:本年利润贷:信用减值损失6复核后点击“保存”。end 20210311
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