公司账面上的往来款跟实际不符,怎么做分录把账做平呢?

求婚策划师Kiki 2024-05-30 03:19:54
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正常员工与公司往来,如果是借公司的钱,例如差旅、办公用途,应在其他应收款科目核算,如果是员工临时拆借给公司,在其他应付款核算。出纳收到这笔还款给员工开收据没?1、如果出纳作为收现不存银行,分录如下:借:现金贷:其他应收款-员工-某员工2、如果出纳私自占用被发现,可先做账务处理,然后由财务负责人处理:借:其他应收款-员工-出纳贷:其他应收款-员工-某员工这两笔账务处理均由会计完成,凭证附件为收据、出纳的说明。 20210311
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