内部控制审计否定意见出具的原因及影响分析

lone wolf 2024-06-04 05:16:40
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【摘要】本文选取2015年上证和深证主板a股上市公司中内部控制报告为否定意见的公司为案例研究对象,采用多案例的研究方法,通过对案例公司内控审计被出具否定意见的原因及其影响进行分析,为进一步完善公司内部控制制度、有效减少内部控制的重大缺陷提供参考。【关键词】内部控制审计;否定意见;内部控制缺陷【中图分类号】f239.4;f276.6我国《内部审计具体准则》第2201号明确规定内部控制审计是“企业自身组建的内部审计机构严谨审查和评价该企业内部控制的设计和执行的有效程度”。通常情况下,出于各种目的的需要,企业进行内部控制管理都存在对公司真实运营信息进行隐蔽和粉饰的行为。为了保障企业内部控制信息的真实有效、维护资金投入者的权益、更好的建立对管理层内部控制的信任,内部控制审计就显得尤为重要。内部控制审计通过检查并评价内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性,达到保障资产完整、安全的作用。由于道德风险的存在,管理者无法仅仅依靠财务报告对企业经营的真实性和有效性进行全面而有效的监督。历史上许多审计失败的案例也说明了财务报表对于企业真实经营状况的反应是不全面的,所以在企业的内部控制上应当通过内部控制审计以约束经理人的经营行为,即通过有效的内部控制审计 20210311
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