企业控制内部审计的一些问题

陈老师? 2024-05-25 16:09:50
最佳回答
注册会计师在内部控制审计中运用重要性水平,旨在计划和执行内部控制审计工作,评价识别出的内部控制缺陷单独或组合...审计在现实生活中非常重要,特别是上市公司财务数据的... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 企业对外投资内部控制问题探析
    • 2024-05-25 13:24:28
    • 提问者: 未知
    摘对外投资是企业经营管理活动的组成部分,然而,当前企业对外投资却存在着可行性不充分、对外投资考评不健全等方面的问题,严重影响了企业对外投资活动的正常运行,增加了企业对外投资的风险,研究制定完善企业内部控制的对策势在必行。关键词:对外投资;内部控制;内部审计一、当前我国企业对外投资内部控制存在的问题1.对外投资可行性研究流于形式公司对外投资方案的编制由具体的投资部门负责,投资方案编制完成后报送集团公...
  • 如何完善企业内部审计机制
    • 2024-05-25 09:48:56
    • 提问者: 未知
    审计部门则应当进一步开发和利用审计软件,加大计算机辅助审计的比重。一方面,通过开发和利用风险评估、内部控制状况评价、业务数据分析及标准化的审计底稿等专门的审计...
  • 如何解决中小企业的内部控制问题
    • 2024-05-25 06:59:20
    • 提问者: 未知
    摘要:中小企业是国民经济的重要组成部分,完善和加强中小企业的内部控制制度具有与大企业同等重要的意义。中小企业由于一些客观环境的影响和自身的局限性,导致许多中小企业缺乏持久的生命力。以完善中小企业内部控制制度为主题,针对目前中小企业在内部控制制度方面存在的没有内部控制、对内部控制认识的片面性、缺乏有效监督机制等相关问题,提出内部控制的控制要点、设计原则及强化管理者的内控意识,树立以人为本的新观念、加...
  • 国企内部审计风险控制分析
    • 2024-05-25 00:19:12
    • 提问者: 未知
    摘要:内部审一项客观、独立的专业性活动,主要通立规范化的方法,对组织活动评价,并改善风险管理,发挥控制和治理的作用,保证企业流程架构的合理性和内部控制的有效运行等,从而给企业增值。国企内审经过二十几年的发展,虽取得了一定的成效,但现阶段仍存在一系列问题,影响着企业的运营和发展。本文对国有企业内部审计风险进行分析,并且提出解决办法从而促进企业更好的发展。关键词:国企内部审计;风险控制;分析现如今,经...
  • 企业内部控制环境中存在的问题
    • 2024-05-25 19:08:20
    • 提问者: 未知
    一、引言20世纪80年代我国开始对内部控制理论有一些...伴随着改革开放的不断深入,国内外环境越来越复杂与我国《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企.
  • 我国企业内部控制存在的问题是什么?
    • 2024-05-25 10:39:16
    • 提问者: 未知
    (一)内部控制目标过于单一  内部控制的根本在于内部控制目标的定位。内部控制目标要求企业将近期利益与长远利益结合起来,在企业经营管理中做出符合战略要求,有利于企业提升可持续发展的能力和创造长久价值的策略选择。然而实践中,企业在制定内部控制制度时,往往把目标仅局限于杜绝可能发生的一些舞弊、错误上,使得目标过于单一。  (二)内部控制环境不完善  内部控制环境规定企业的纪律和构架,影响经营管理目标的制...
  • 审计人员为什么要评价被审企业内部控制
    • 2024-05-25 12:18:22
    • 提问者: 未知
    (二)控制风险—是指由于被审单位内部控制制度不够健全完善,内部控制行为不力,不能有效地防止、及时地发现和纠正...3 影响医院内部审计风险的因素31 医院领导对内部...
  • 内部控制检查和内部控制审计有什么区别
    • 2024-05-25 11:13:45
    • 提问者: 未知
    内部控制检查是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制检查的目的在于改善经营管理、提高经济效益。内部控制审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。主要区别:1、目标不同。内部控制检查是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;内部审计是对各种业务进行...
  • 内部控制在cpa审计中的作用
    • 2024-05-25 18:15:14
    • 提问者: 未知
    内部控制因在确保会计信息的真实可靠、资产的安全完整和业务活动的有效进行,防止舞弊欺诈行为、实现经营管理目标等方面具有重要作用而日益受到**和社会的重视。我国《会计法》有和关规定明确要求各单位根据**法律法规和规范,建立符合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度。与此同时,对内部...
  • 企业内部控制评审的内容与方法有哪些
    • 2024-05-25 03:27:15
    • 提问者: 未知
    物资 公司,主要业务就是采购,那么其内部控制评审重点就是所采购物资...祝辉良律师为客户提供了企业改制,中外合资,国有土地使用权的购买,公司上市等非诉方面的法律服务。...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。