银行存款内部控制的具体办法是什么?

王爱笑 2024-05-24 00:38:11
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一、银行存款内部控制的具体办法:  1、授权与批准。  2、职责区分、内部牵制。该程序体现钱账分管,内部控制原则,具体包括:(1)银行存款收付业务授权与经办相分离。(2)银行存款收付业务经办与审查相分离。(3)银行存款收付业务经办与记账相分离。(4)银行存款**保管与银行存款记账人员相分离。(5)银行存款**保管与印章保管相分离。(6)银行存款日记账和总账的登记相分离。(7)银行存款登账与审核相分离。   (8)银行存款收付款凭证保管与银行存款日记账登账相分离。 3、记录与审核。出纳人员复核了银行存款收付业务的原始凭证后,应及时填制或 取得结算凭证,办理银行的结算业务,并对结算凭证和原始凭证加盖“收讫”或“付 讫”戳记,表示该凭证的款项已实际收入或付出。 4、文件管理。为了保证已发生经济业务安全完整,对收、付款凭证可以采取混合 连续编号,也可以采取分类连续编号;同时对**由专人负责保管;**和结算业务 发生时,须经财会部门主管人员或企业主管人员并要求经办人签字。 5、核对。出纳人员定期编制“银行存款余额调节表”,交由会计主管人员检查, 同时定期进行账账核对,以保证银行存款安全。  二、银行内部控制的要求:1、信用审批控制2、放贷控制3、收款控制4、实物控制5、信息与记录控制6、隐私控制 20210311
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