**公司内部控制管理办法

Elena娜娜 2024-05-02 13:23:16
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**公司内部控制管理办法 第一章总则 第一条为保障**公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合**公司实际情况,特制定本办法。第二条**公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防范风险,对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。第二章内部控制的目标、原则、结构和要求 第三条内部控制的总体目标是:在全公司建立一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系。具体如下: 一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实; 二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现; 三、预防各类违法、违规及违章行为,将各种风险控制在规定的范围之内; 四、保证会计记录、信息资料的真实性,保证及时提供可靠的财务会计报告; 第四条全公司要按照依法合规、稳健经营的要求,制定明确的经营方针,完善“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的经营机制,坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。在内部控制建设方面应遵循以下原则: 一、合法性原则。内控制度应当符合**法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于各项经营管理活动的始终。 各经营部门负责人应牢固树立内控风险意识,对管辖部门及分管业务的内部控制状况 20210311
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