农商银行内控制度评价办法模版

中国武警 2024-05-24 23:16:21
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xx农商银行内控制度评价办法第一章 总  则  第一条 为促进xx农商银行(以下简称本行)内控制度建设,防范风险,保障各项业务稳健运行,依据《商业银行内部控制指引》等法律法规,特制订本办法。  第二条 内部控制是本行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。  第三条 内部控制的目标 (一)确保**法律规定和本行内部各项规章制度的贯彻执行;  (二)确保本行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现; (三)确保风险管理体系的有效性; (四)确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。第四条 本办法所称的评价是指总行以现场检查的形式,按现场检查的程序,通过查阅资料、座谈提问、质询、测试等方法,结合日常检查情况(包括总行职能部门、上级管理部门各类检查),对辖内机构内部控制状况进行认定、评分和划分等级。内控制度评价原则上每年1次(对上年度评价)。第二章 评价原则  第五条 实施内部控制评价,必须遵循以下原则:  (一)全面性原则。内部控制应当渗透到各项业务流程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。评价内部控制的健全或有效,须综合考虑涉及内部控制的各个方面。  (二)审慎性原则。评价内部控制的健全或有效,必须评价其是否以审慎经营、防范风险为出发点,经营管理能否体 20210311
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