采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编制会计分录。

月月 2024-05-18 07:49:21
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出差借款时: 借:其他应2113收款-张明 3000 贷:库存5261现金 3000 报销时: 借:管4102理费用-差旅费1653 2500 库存现金 500 贷:其他应收款-张明 3000 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的... 20210311
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